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紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心2019年部門預算

日期:2019-02-18來源:財務融資部瀏覽次數(shù):20763 次

一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心概況

(一)主要職能

與區(qū)建設集團合署辦公的紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,主要職能:

1.受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目(鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外)

2.區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,政府投資項目建設管理中心部門預算包括:區(qū)政府項目建設管理中心本級預算。

二、政府投資項目建設管理中心2019年部門預算安排情況說明

(一)關于政府投資項目建設管理中心2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,政府投資項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等。政府投資項目建設管理中心2019年收支總預算776.63萬元。

(二)關于政府投資項目建設管理中心2019年收入預算情況說明

政府投資項目建設管理中心2019年收入預算776.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入776.63萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%。

(三)關于政府投資項目建設管理中心2019年支出預算情況說明

政府投資項目建設管理中心2019年支出預算776.63萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出776.63萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出682.64萬元,公用支出30.5萬元,物業(yè)管理費15.09萬元,經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費48.41萬元。

四)關于政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支總預算776.63萬元。包括:一般公共預算撥款收入776.63萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出  0萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款776.63萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少126.05萬元,主要是臨聘人員減少4人,事業(yè)單位編制人員減少2人,2018年車輛改革減少公共用車支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)776.63萬元,占100%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)事務41.93萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務16.77萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)21.08萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項)事務617.32萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常經(jīng)費等方面的基本支出。

(5)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)住房公積金(項)事務64.73萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。

(6)住房保障支出(類)住房和改革支出(款購房補貼(項)事務14.79萬元主要用于政府項目建設管理中心事業(yè)人員購房補貼支出。

  (六)關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出776.63萬元,其中:

人員經(jīng)費731.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、購房補貼、經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費等。

公用經(jīng)費45.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于政府投資項目建設管理中心2019年政府性基金預算支出情況說明

    政府投資項目建設管理中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,與上年數(shù)持平。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2019年政府投資項目建設管理中心本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2019年政府投資項目建設管理中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2018年12月31日,政府投資項目建設管理中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛  輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

2019年政府投資項目建設管理中心專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項):反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察涉及監(jiān)管等方面的支出。

14.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房保障支出(類)住房和改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 

 2019年部門預算公開表格

 



紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心2019年部門預算

日期:2019-02-18來源:財務融資部瀏覽次數(shù):20763次

一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心概況

(一)主要職能

與區(qū)建設集團合署辦公的紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,主要職能:

1.受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目(鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外)

2.區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,政府投資項目建設管理中心部門預算包括:區(qū)政府項目建設管理中心本級預算。

二、政府投資項目建設管理中心2019年部門預算安排情況說明

(一)關于政府投資項目建設管理中心2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,政府投資項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等。政府投資項目建設管理中心2019年收支總預算776.63萬元。

(二)關于政府投資項目建設管理中心2019年收入預算情況說明

政府投資項目建設管理中心2019年收入預算776.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入776.63萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%。

(三)關于政府投資項目建設管理中心2019年支出預算情況說明

政府投資項目建設管理中心2019年支出預算776.63萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出776.63萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出682.64萬元,公用支出30.5萬元,物業(yè)管理費15.09萬元,經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費48.41萬元。

四)關于政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

政府投資項目建設管理中心2019年財政撥款收支總預算776.63萬元。包括:一般公共預算撥款收入776.63萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出  0萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款776.63萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少126.05萬元,主要是臨聘人員減少4人,事業(yè)單位編制人員減少2人,2018年車輛改革減少公共用車支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)776.63萬元,占100%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)事務41.93萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務16.77萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)21.08萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項)事務617.32萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常經(jīng)費等方面的基本支出。

(5)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)住房公積金(項)事務64.73萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。

(6)住房保障支出(類)住房和改革支出(款購房補貼(項)事務14.79萬元主要用于政府項目建設管理中心事業(yè)人員購房補貼支出。

  (六)關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出776.63萬元,其中:

人員經(jīng)費731.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、購房補貼、經(jīng)批準臨聘人員經(jīng)費等。

公用經(jīng)費45.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于政府投資項目建設管理中心2019年政府性基金預算支出情況說明

    政府投資項目建設管理中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于政府投資項目建設管理中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,與上年數(shù)持平。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2019年政府投資項目建設管理中心本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2019年政府投資項目建設管理中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2018年12月31日,政府投資項目建設管理中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛  輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

2019年政府投資項目建設管理中心專項公用類和發(fā)展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項):反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察涉及監(jiān)管等方面的支出。

14.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房保障支出(類)住房和改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

 

 2019年部門預算公開表格

 



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